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wiki:formation:qualiopi:pedagoderoule:3c [02/11/2022 22:09] – [Module M3C : La chaîne de facturation fournisseur*] eneuvillewiki:formation:qualiopi:pedagoderoule:3c [01/08/2024 14:23] (Version actuelle) – [Conclusion du module] mabazan
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 +====== Module M3C : La chaîne de facturation fournisseur ======
 +
 +^ Type de document ^ Fiche de déroulé pédagogique 
 +| Programme| Gestion de la relation commerciale| 
 +| Module | M3C : La chaîne de facturation Fournisseurs| 
 +| Auteur| Étienne NEUVILLE | 
 +| Modalité | A distance | 
 +| Durée| 3H |
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 +
 +===== Préparation avant formation =====
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 +Préparer une base de test si possible chartée pour le client (logo, activité, etc.).
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 +Enregistrer un ou deux clients. Paramétrer la base de telle façon que les stocks soient suivis (déstockage à partir des factures).
 +
 +Enregistrer plusieurs sociétés fournisseur.
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 +Indiquer des prix d'achats dans les fiches produit.
 +
 +Pour plusieurs produits, enregistrer des tarifs/délais différents selon les fournisseurs.
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 +--------------
 +===== Tour de table =====
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 +CLOCK **Durée : 5mn**
 +
 +  - Tour de table, présentation des stagiaires et rappel de leur fonction dans l’entreprise.
 +  - Rappel des objectifs de la formation : maîtriser la chaîne de facturation fournisseur.
 +
 +===== Déroulé du programme =====
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 +====I – Demandes de prix et commandes fournisseur====
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 +CLOCK **Durée : 50 mn.**
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 +=== Établir une demande de prix ===
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 +**Support pédagogique :** Ecran de gestion des demandes de prix
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 +__Action formateur  :__
 +  - Rappel sur la codification des fournisseurs dans Gestan
 +  - Établir une demande de prix : les informations dépendantes du fournisseur (adresses, taux de taxe, consignes de livraison), les informations dépendantes du produit (prix, taux de TVA, unité de vente), la durée de validité
 +
 +// ☛ L'envoi par mail via Gestan transmet également un fichier excel de réponse à la demande, à l'attention du fournisseur//
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 +__Action stagiaires :__
 +  - Établir une demande de prix à l'imitation du formateur
 +
 +=== Sélectionner le fournisseur le plus intéressant ===
 +
 +**Support pédagogique :** Le fichier excel accompagnant l'envoi par mail de la demande de prix
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 +__Action formateur  :__
 +  - Ouvrir et commenter le fichier excel d'accompagnement des mails de demande de prix.
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 +__Action stagiaires :__
 +  - RAS
 +
 +=== Générer une pièce à partir d'une autre pièce et liens entre les pièces (pour mémoire) ===
 +
 +**Support pédagogique :** Ecran de gestion des demandes de prix
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 +__Action formateur  :__
 +  - Générer une commande fournisseur à partir de la demande de prix
 +  - Vérifier l'affichage de la généalogie des pièces et fonctionnement de l'écran de généalogie
 +
 +__Action stagiaires :__
 +  - Générer une commande fournisseur à partir de la même demande de prix (et constater le message d'avertissement)
 +
 +=== Établir une commande fournisseur directement ===
 +
 +**Support pédagogique :** Ecran de gestion des commandes fournisseur
 +
 +__Action formateur  :__
 +  - Créer directement une commande fournisseur
 +  - La transmettre par mail, constater la mémorisation dans le dossier fournisseur
 +
 +__Action stagiaires :__
 +  - A l'imitation du formateur 
 +
 +=== Établir une commande fournisseur à partir de pièces client ===
 +
 +**Support pédagogique :** Ecran de paramétrage général, écran de gestion des pièces client
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 +__Action formateur  :__
 +  - Paramétrage des pièces fournisseur qui peuvent être générées à partir des pièces client
 +  - Prendre un exemple en fonction du process envisagé par le client, par exemple, générer une commande fournisseur à partir d'un devis client
 +
 +__Action stagiaires :__
 +  - A l'imitation du formateur 
 +
 +=== Régler un acompte sur une commande fournisseur ===
 +
 +**Support pédagogique :**  Ecran de gestion des commandes fournisseur
 +
 +__Action formateur  :__
 +  - Créer une commande fournisseur
 +  - Encaisser deux acomptes sur cette commande
 +  - Vérifier la notification de versement dans l'impression de la pièce
 +  - Générer une facture à partir de la commande fournisseur
 +
 +// ☛ Constater le bon rattachement des acomptes versés à la facture fournisseur nouvellement générée//
 +
 +__Action stagiaires :__
 +  - Réaliser les mêmes opérations, à l'imitation du formateur.
 +
 +====II – Facturation fournisseur====
 +CLOCK **Durée : 50 mn.**
 +=== Enregistrer une facture fournisseur, un avoir fournisseur ===
 +**Support pédagogique :** Ecran de gestion des factures fournisseur, des avoirs fournisseur
 +
 +__Action formateur  :__
 +  - Créer directement une facture fournisseur
 +  - Créer un avoir fournisseur depuis la facture fournisseur
 +  - Créer un avoir fournisseur directement
 +
 +// ☛ Faire observer le mode particulier de verrouilllage// \\
 +// ☛ Enregistrer une facture fournisseur globalisée en une seule ligne//
 +
 +__Action stagiaires :__
 +  - A l'imitation du formateur
 +
 +=== Traiter les avoirs fournisseur ===
 +**Support pédagogique :** Ecran de gestion des factures fournisseurs, des avoirs fournisseur
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 +__Action formateur  :__
 +  - Créer une facture fournisseur, puis la régler
 +  - Créer à partir de cette facture un avoir fournisseur, d'un montant inférieur à la facture précédente
 +  - Créer une nouvelle facture fournisseur pour le même fournisseur, et traiter l'avoir au moment du règlement
 +
 +__Action stagiaires :__
 +  - A l'imitation du formateur
 +
 +// ☛ Traiter le cas de l'avoir de montant supérieur à la facture suivante, via la duplication/modification de l'avoir original//
 +
 +=== Régler une facture fournisseur ===
 +**Support pédagogique :** Ecran de gestion des factures fournisseur
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 +__Action formateur  :__
 +  - Procéder au règlement direct d'une facture fournisseur
 +  - Puis au règlement d'une commande fournisseur, et la génération d'une facture fournisseur à partir de cette commande
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 +__Action stagiaires :__
 +  - A l'imitation du formateur 
 +
 +=== Suivi de l'historique des prix d'achat ===
 +**Support pédagogique :** 
 +
 +__Action formateur  :__
 +  - Rappel de l'intérêt de suivre l'évolution des prix d'achat, dans le processus de décision d'achat, mais aussi dans le cadre de l'évaluation comptable des stocks
 +  - Présenter les historiques de prix d'achat
 +  - Pour les pièces crées, afficher les historiques de prix, et montrer l'utilisation de l'historique dans le choix d'un fournisseur
 +
 +// ☛ L'historique est également disponible depuis les devis et les factures client//
 +
 +__Action stagiaires :__
 +  - A l'imitation du formateur
 +
 +=== Le format Factur-X ===
 +**Support pédagogique :** 
 +
 +__Action formateur  :__
 +  - Qu'est-ce que le format FacturX ?
 +  - Rappel des évolutions réglementaires et des obligations légales sur l'utilisation du format Factur X.
 +
 +__Action stagiaires :__
 +  - Écoute formateur 
 +
 +
 +\\ \\
 +<WRAP center round info 60%>
 +**Temps de pause : 10 mn**
 +</WRAP>
 +\\ \\
 +
 +====III – Bons de réception====
 +CLOCK **Durée : 10 mn.**
 +
 +=== Établir un bon de réception ===
 +**Support pédagogique :** Écran liste des bons de réception.
 +
 +__Action formateur  :__
 +  - L'utilité des bons de réception dans la gestion du stock
 +  - Établir un bon de réception
 +  - La gestion des reliquats
 + 
 +__Action stagiaires :__
 +  - Établir un bon de réception à l'imitation du formateur
 +
 +
 +====IV – Mise à jour des tarifs fournisseur====
 +CLOCK **Durée : 20 mn.**
 +
 +=== Mise à jour à partir d'un fichier excel ou texte ===
 +**Support pédagogique :** Écran d'import des tarifs fournisseur
 +
 +__Action formateur  :__
 +  - Expliquer le fonctionnement de l'écran d'importation ou de mise à jour des tarifs fournisseur
 +  - Procéder à la mise à jour d'un tarif fournisseur, portant sur une sélection de produits ainsi que sur des produits non enregistrés
 +
 +// ☛ Traitement des fichiers textes v/s traitement des fichiers excel //
 +
 +__Action stagiaires :__
 +  - Procéder au chargement d'un tarif fournisseur 
 +
 +=== Utilisation de l'écran de modification de masse des produits ===
 +**Support pédagogique :** Écran de modification en masse des produits
 +
 +__Action formateur  :__
 +  - Expliquer le fonctionnement général de cet écran, dont les options intéressant les tarifs fournisseur : % de prix d'achat, PAMP → prix d'achat, % taux de TVA achat, % remise fournisseur, Recalcul PAMP, Fournisseur.
 +  - Procéder aux modifications de masse intéressant les apprenants.
 +
 +__Action stagiaires :__
 +  - Procéder aux opérations à l'identique du formateur.
 +
 +====V – Statistiques et reporting====
 +CLOCK **Durée : 25 mn.**
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 +=== Suivi de la facturation fournisseur ===
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 +**Support pédagogique :** Écran statistiques produit, résultats mensuels, pièces par catégorie, produits par période (TCD), palmarès fournisseur
 +
 +__Action formateur  :__
 +  - Expliquer le fonctionnement de l'écran des statistiques produit : choix de la source, choix des options
 +  - Expliquer le fonctionnement de l'écran des résultats mensuels : choix de la source, choix des options
 +  - Expliquer le fonctionnement de l'écran des pièces par catégorie : choix de la source, choix des options
 +  - Expliquer le fonctionnement de l'écran des produits par période : choix de la source
 +  - Présenter l'écran palmarès fournisseur
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 +__Action stagiaires :__
 +  - Naviguer dans le menu des statistiques ad libitum.
 +
 +=== Suivi de la traçabilité des modifications (pour mémoire) ===
 +**Support pédagogique :** Écran liste des factures fournisseur, écran de gestion des historiques
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 +__Action formateur  :__
 +  - Présenter le principe de la traçabilité des modifications sur les pièces fournisseur
 +  - Créer une facture fournisseur, la modifier, et vérifier via l'écran de gestion des historiques que toute l'histoire de la pièce est bien enregistrée.
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 +__Action stagiaires :__
 +  - Écoute attentive 
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 +=== Liens avec la gestion des stocks (selon les cas) ===
 +**Support pédagogique :** Écran de gestion des entrées en stock (Commandes fournisseur, Facture fournisseur, ou Bons de réception selon les cas), écran de gestion de mouvements de stock
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 +__Action formateur  :__
 +  - Créer une pièce devant générer des mouvements d'entrée en stock
 +  - Procéder à l'entrée en stock des produits considérés
 +  - Procéder à une entrée manuelle (en dehors de toute pièce d'origine)
 +  - Expliquer le traitement des reliquats
 +  - Expliquer le mode de traitement des recomplètements, puis procéder à un recomplètement.
 +
 +// ☛ Traiter le mode automatique v/s le mode non-automatique //
 +
 +__Action stagiaires :__
 +  - Procéder à une entrée en stock depuis une pièce d'entrée en stock
 +  - Créer une commande fournisseur de recomplètement
 +
 +
 +==== Conclusion du module ====
 +
 +CLOCK **Durée : 10 mn**
 +<bootnote>
 +A la fin de la formation :
 +  * remercier les stagiaires de leur attention
 +  * effectuer le test QCM
 +  * faire signer la feuille d'émargement
 +</bootnote>
 +
 +{{ :wiki:formation:qualiopi:gestan-campus768x363.jpg?nolink&300 |}}
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